Impuesto sobre Sociedades (IS): Gestión y Fiscalidad
Curso online para autónomos y trabajadores que deseen profundizar en el Impuesto sobre Sociedades (IS). Aprende a calcular la base imponible, aplicar ajustes extracontables, cuantificar la deuda tributaria, gestionar pagos a cuenta y retenciones, y comprender sus implicaciones contables. Mejora tus habilidades fiscales y administrativas para destacar profesionalmente.
Información del curso
- Duración20 horas lectivas
- UbicaciónEspaña
- EmpresaADAMS
Requisitos y destinatarios
Requisitos
Trabajadores de la Comunidad de Madrid. No podrán participar quienes formen parte de la Administración Pública. *Nivel formativo:
- Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.
- Título Profesional Básico (FP Básica).
- Título de Técnico (FP Grado medio) o equivalente.
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2.
- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio.
- Haber superado cualquier prueba oficial de acceso a la universidad.
Dirigido a
Autónomos y trabajadores
Qué aprenderás
- Calcular y liquidar el Impuesto sobre Sociedades.
- Realizar la gestión administrativa del IS.
- Comprender las implicaciones contables del IS.
- Aplicar ajustes extracontables.
- Determinar la base imponible y deuda tributaria.
- Gestionar retenciones y pagos a cuenta.
Temario
Impuesto sobre Sociedades (IS): Dominio Integral
Sumérgete en el mundo del Impuesto sobre Sociedades con este módulo formativo diseñado para potenciar tu conocimiento fiscal y administrativo.
1. Fundamentos del IS
- Descubre la esencia del Impuesto sobre Sociedades: qué es, quién debe declararlo y su marco normativo fundamental.
- Comprende su relevancia dentro del sistema tributario español.
2. Ajustes Extracontables: Clave para la Precisión
- Identifica las diferencias esenciales entre el resultado contable y la base imponible fiscal.
- Aprende a aplicar de forma correcta los ajustes extracontables positivos y negativos.
- Domina las técnicas para conciliar las partidas contables con la normativa fiscal.
3. Cálculo de la Base Imponible
- Explora en detalle los componentes que conforman la base imponible.
- Analiza qué ingresos son fiscalmente relevantes y qué gastos son deducibles.
- Familiarízate con las reglas específicas para la determinación de esta base.
4. Cuantificación de la Deuda Tributaria
- Aprende a calcular la cuota líquida a partir de la base imponible.
- Conoce las deducciones y bonificaciones aplicables que pueden reducir tu carga fiscal.
- Determina la cuota diferencial y el importe final a ingresar o a devolver.
5. Gestión de Retenciones y Pagos a Cuenta
- Entiende la mecánica de las retenciones a cuenta y sus porcentajes.
- Aprende a realizar los pagos fraccionados del impuesto para evitar sanciones.
- Gestiona la documentación y los plazos asociados a estas operaciones.
6. Trámites y Gestión Administrativa
- Domina los procedimientos administrativos para la presentación de declaraciones.
- Conoce los plazos clave y la normativa vigente para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales.
- Adquiere las herramientas para una gestión fiscal eficiente y sin errores.