ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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Especialista en Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

Domina la normativa fiscal del IVA con esta formación integral. Aprende a aplicar correctamente los tipos impositivos, gestionar deducciones, manejar regímenes especiales y resolver la complejidad de las operaciones internacionales. Un programa diseñado para adquirir autonomía profesional en la liquidación de impuestos, garantizando precisión en la gestión tributaria dentro del entorno empresarial.

Información del curso

  • Duración40 horas lectivas
  • UbicaciónEspaña
  • EmpresaACCION

Requisitos y destinatarios

Requisitos

  • Trabajadores asalariados en empresas privadas.
  • Fijos discontinuos en períodos de no ocupación.
  • Trabajadores en desempleo tras iniciar la formación (mínimo 75% completado).
  • Personas en permiso de maternidad o paternidad.
  • Trabajadores en excedencia por cuidado de hijos, familiares o cargo público.
  • Afectados por ERTE o suspensión temporal de contrato.

Dirigido a

Trabajadores asalariados de empresas privadas

Qué aprenderás

  • Gestionar la normativa general del IVA y sus características técnicas
  • Calcular con precisión la base imponible y aplicar los tipos impositivos
  • Aplicar correctamente las deducciones y reglas de prorrata
  • Dominar los distintos regímenes especiales de IVA
  • Gestionar operaciones intracomunitarias y tráfico internacional
  • Realizar liquidaciones de IVA bajo diferentes tipos de actividad

Temario

Estructura del Programa: Gestión Integral del IVA

Módulo 1: Fundamentos y Normativa

El curso arranca estableciendo los pilares del Impuesto sobre el Valor Añadido. Aprenderás a identificar qué constituye el hecho imponible, dónde se aplica el impuesto y cuáles son sus características principales para garantizar el cumplimiento fiscal.

Módulo 2: Cálculo y Deducciones

Este apartado técnico se centra en el núcleo operativo del impuesto:

  • Base imponible: Técnicas para su determinación exacta.
  • Tipos impositivos: Aplicación según la naturaleza de la actividad.
  • Deducciones: Gestión de la regla de prorrata y sectores diferenciados.
  • Devoluciones: Procesos para la recuperación de saldos a favor.

Módulo 3: Regímenes Especiales

Descubre cómo gestionar la fiscalidad en casos específicos que requieren atención detallada:

  1. Régimen Simplificado: Optimización del proceso de tributación.
  2. Sector Primario: Aplicación en agricultura, ganadería y pesca (REAGP).
  3. Bienes y Servicios Especiales: Gestión de bienes usados, antigüedades, agencias de viajes y recargo de equivalencia.
  4. Entorno Digital y Energía: Particularidades de servicios electrónicos y entregas de gas/electricidad.

Módulo 4: Operaciones Internacionales

Analizamos la fiscalidad fuera de nuestras fronteras para evitar errores frecuentes en:

  • Tráfico Internacional: Normativa aplicada a operaciones intracomunitarias.
  • Exenciones y Sujetos Pasivos: Determinación del lugar de realización del hecho imponible y la correcta aplicación de exenciones.
  • Operaciones Interiores: Diferenciación entre entregas de bienes y prestaciones de servicios, asegurando que cada transacción esté correctamente documentada y repercutida ante la Agencia Tributaria.
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